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中共绵阳市委机构编制委员会办公室2024年部门预算

2024-02-05 16:32 作者:编办管理员  来源:市委编办
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中共绵阳市委机构编制委员会办公室

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分  市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  市委编办2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  市委编办2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市委编办概况

 

 

 

 

 

 

 

市委编办

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

(一)市委编办职能简介。

拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,事业单位改革方案并组织实施。指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革,以及事业单位改革工作。审核县(市、区)机构改革方案、事业单位改革方案。评估全市行政管理体制改革和机构改革,事业单位改革的效果。负责市纪检监察机关、市委工作机关、市人大机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、人民团体机关、市委市政府派出机构(以下简称市直部门)的机构编制管理。审核市直部门的“三定”规定。协调市直部门、县(市、区)的职责分工。参与行政区划调整的有关工作。负责市属事业单位机构编制管理。审核市属事业单位的机构编制方案。审核县(市、区)副科级及以上规格的行政机构、副处级及以上规格的事业单位设置和调整,审定县(市、区)科级或按科级管理的事业单位设置和调整,指导县(市、区)机构编制管理工作。拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制。监督检查全市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定的执行情况,建立健全机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责组织编制市级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。负责全市事业单位登记管理工作,承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。负责全市机构编制实名制管理工作。对市直部门和市属事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制系统的业务培训工作。

(二)市委编办2024年重点工作。

深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,围绕服务保障全市中心大局,进一步完善机构职能体系,全力推进机构改革各项工作,按照上级安排部署,稳妥推进深化事业单位改革,确保各项改革任务落地落实。提升机构编制资源使用效益,加强机构编制实名制管理和事业单位登记管理,抓好机构编制法规制度建设,强化机构编制监督检查,加强机构编制工作宣传,推动机构编制工作高质量发展,奋力打造本领过硬生力军,努力建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关。

二、部门预算单位构成

市委编办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

序号

预算单位名称

1

中共绵阳市委机构编制委员会办公室机关

2

 

3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  市委编办2024年部门预算表


1

部门收支总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

758.45

一、一般公共服务支出

576.84

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

97.77

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

25.48

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.36

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

758.45

758.45

七、用事业基金弥补收支差额

 

三十一、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十二、结转下年

 

     

758.45

     

758.45

 


1-1

部门收入总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

   

合计

上年结转

一般公共

预算拨款

收入

政府性基金预算拨款

收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支

差额

单位

代码

单位名称(科目)

 

   

758.45

 

758.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758.45

 

758.45

 

 

 

 

 

 

 

 

362001

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

758.45

 

758.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-2

部门支出总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                                                 金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位

补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

   

758.45

751.45

7.00

 

 

 

 

 

 

 

758.45

751.45

7.00

 

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

758.45

751.45

7.00

 

 

201

31

01

362001

行政运行

569.84

569.84

 

 

 

201

31

05

362001

专项业务

7.00

 

7.00

 

 

208

05

01

362001

行政单位离退休

10.20

10.20

 

 

 

208

05

05

362001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.38

58.38

 

 

 

208

05

06

362001

机关事业单位职业年金缴费支出

29.19

29.19

 

 

 

210

11

01

362001

行政单位医疗

15.90

15.90

 

 

 

210

11

03

362001

公务员医疗补助

9.58

9.58

 

 

 

221

02

01

362001

住房公积金

49.29

49.29

 

 

 

221

02

03

362001

购房补贴

9.07

9.07

 

 

 

 


2

财政拨款收支预算总表

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                       金额单位:万元

   

   

   

预算数

   

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

一、本年收入

758.45

一、本年支出

758.45

758.45

 

 

一般公共预算拨款收入

758.45

一般公共服务支出

576.84

576.84

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

 

 

 

一、上年结转

 

公共安全支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款收入

 

教育支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款收入

 

科学技术支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

97.77

97.77

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

25.48

25.48

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

58.36

58.36

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 


2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:中共绵阳市委机构编制委员会办公室                                    金额单位:万元

   

总计

省级当年财政拨款安排

中央提前通知专项转移支付等

上年结转安排

科目

编码

单位
代码

单位名称(科目)

合计

一般公共预算拨款

小计

基本

支出

项目支出

 

 

 

   

758.45

758.45

758.45

751.45

7.00

 

 

 

 

 

 

758.45

758.45

758.45

751.45

7.00

 

 

 

 

 

中共绵阳市委机构编制委员会办公室

758.45

758.45

758.45

751.45

7.00

 

 

 

 

 

工资福利支出

574.45

574.45

574.45

574.45

 

 

 

301

01

362001

基本工资

135.67

135.67

135.67

135.67

 

 

 

301

01

362001

行政基本工资

135.67

135.67

135.67

135.67

 

 

 

301

02

362001

津贴补贴

110.50

110.50

110.50

110.50

 

 

 

301

02

362001

行政津贴补贴

110.50

110.50

110.50

110.50

 

 

 

301

03

362001

奖金

162.38

162.38

162.38

162.38

 

 

 

301

03

362001

行政奖金

162.38

162.38

162.38

162.38

 

 

 

301

08

362001

机关事业单位基本养老保险缴费

58.38

58.38

58.38

58.38

 

 

 

301

08

362001

行政机关事业单位基本养老保险缴费

58.38

58.38

58.38

58.38

 

 

 

301

09

362001

职业年金缴费

29.19

29.19

29.19

29.19

 

 

 

301

09

362001

行政职业年金缴费

29.19

29.19

29.19

29.19

 

 

 

301

10

362001

职工基本医疗保险缴费

15.90

15.90

15.90

15.90

 

 

 

301

10

362001

行政职工基本医疗保险缴费

15.90

15.90

15.90

15.90

 

 

 

301

11

362001

公务员医疗补助缴费

8.59

8.59

8.59

8.59

 

 

 

301

12

362001

其他社会保障缴费

0.73

0.73

0.73

0.73

 

 

 

301

12

362001

行政其他社会保障缴费

0.73

0.73

0.73

0.73

 

 

 

301

13

362001

住房公积金

49.29

49.29

49.29

49.29

 

 

 

301

13

362001

行政住房公积金

49.29

49.29

49.29

49.29

 

 

 

301

99

362001

其他工资福利支出

3.81

3.81

3.81

3.81

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

172.79

172.79

172.79

165.79

7.00

 

 

302

01

362001

办公费

12.00

12.00

12.00

12.00

 

 

 

302

02

362001

印刷费

3.00

3.00

3.00

 

3.00

 

 

302

05

362001

水费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

302

06

362001

电费

6.00

6.00

6.00

6.00

 

 

 

302

07

362001

邮电费

4.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

302

09

362001

物业管理费

6.50

6.50

6.50

6.50

 

 

 

302

11

362001

差旅费

17.46

17.46

17.46

17.46

 

 

 

302

13

362001

维修(护)费

7.00

7.00

7.00

7.00

 

 

 

302

15

362001

会议费

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

302

16

362001

培训费

25.00

25.00

25.00

25.00

 

 

 

302

17

362001

公务接待费

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

302

26

362001

劳务费

22.00

22.00

22.00

22.00

 

 

 

302

28

362001

工会经费

4.97

4.97

4.97

4.97

 

 

 

302

29

362001

福利费

4.07

4.07

4.07

4.07

 

 

 

302

31

362001

公务用车运行维护费

5.00

5.00

5.00

5.00

 

 

 

302

39

362001

其他交通费用

30.47

30.47

30.47

26.47

4.00

 

 

302

99

362001

其他商品和服务支出

20.32

20.32

20.32

20.32

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

11.21

11.21

11.21

11.21

 

 

 

303

09

362001

奖励金

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

303

99

362001